送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-11-19 10:43

你好,是的,就是这样子操作。

一米阳光 追问

2024-11-19 10:46

老师,会计分录是不是:(红票)借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)   (重开蓝票) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)  贷:应付账款

宋生老师 解答

2024-11-19 10:47

你好,对的,就这样做就好了。

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相关问题讨论
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,开了负数发票,借应付账款, 贷原材料, 应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
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