老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
收到以前月份的银行转账手续费,年费专票,怎么做账呢,需要调以前的会计分录吗?
答: 你好,没有跨年吧
老师好,银行转账产生的手续费分录怎么做?
答: 您好,分录,借:财务费用,贷:银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
5-6月份的房租12000,是在6月25日交的,其中转账手续费5元,是需要分摊是吗,那5月份和6月份的会计分录是怎样的
答: 您好,手续费直接计入财务费用即可。 房租部分: 5月和6月分别做一笔 借:管理费用-房屋租赁费 6000 贷:其他应付款 6000 实际付款时: 借:其他应付款 12000 贷:银行存款 12000
2086324840 追问
2018-05-25 10:20
邹刚得老师 解答
2018-05-25 10:22
2086324840 追问
2018-05-25 10:34
邹刚得老师 解答
2018-05-25 10:39
2086324840 追问
2018-05-25 10:43
邹刚得老师 解答
2018-05-25 10:44