送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-24 16:27

你好!借预付账款 贷银行存款
然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款。

小小 追问

2018-05-24 16:33

老师 那应付职工薪酬-非货币性福利 和应付职工薪酬-福利费,有什么区别吗?核算的范围一样吗?

宋生老师 解答

2018-05-24 16:34

您好!没什么区别的。只是有些福利是现金,有些不是现金

小小 追问

2018-05-24 16:55

您好老师,请问公司办公室的房租 是 借预付账款 贷 银行存款,借 管理费用-房租 贷 预付账款 对吗?用走待摊吗

宋生老师 解答

2018-05-24 16:56

您好!对的。现在没有待摊费用了

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你好!借预付账款 贷银行存款 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款。
2018-05-24 16:27:42
<p>你好,内帐可以体现,外帐不好体现。</p>
2016-07-30 12:40:15
由于没有开工 支付的款项 记入预付账款 同时收到发票 如果是专票的话 可以进项税抵扣 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2020-01-07 09:00:07
同学。如果不开具发票,你根据其他原始凭证作为营业成本处理。但是需要纳税调增处理。 如开具发票是作为暂估入账。营业成本-暂估,应付账款-暂估。
2019-08-29 11:39:21
借应交税费-应交增值税 税金及附加 贷银行存款
2019-08-12 08:52:30
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