- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-24 16:27
你好!借预付账款 贷银行存款
然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款。
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你好!借预付账款 贷银行存款
然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款。
2018-05-24 16:27:42

<p>你好,内帐可以体现,外帐不好体现。</p>
2016-07-30 12:40:15

由于没有开工 支付的款项 记入预付账款 同时收到发票 如果是专票的话 可以进项税抵扣 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2020-01-07 09:00:07

同学。如果不开具发票,你根据其他原始凭证作为营业成本处理。但是需要纳税调增处理。
如开具发票是作为暂估入账。营业成本-暂估,应付账款-暂估。
2019-08-29 11:39:21

借应交税费-应交增值税
税金及附加
贷银行存款
2019-08-12 08:52:30
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