老师,我们是纺织厂,我做的是内账,4月份公司有帮别的厂加工,也有发货给别人委托别的厂加工,现在4月的账出现的问题如下: 问题1:委托加工 4月我们购买棉花给别的厂加工成纱,4月通过银行对公账户支付了一笔加工费 1,336,560.00 元,还没收到发票,是不用入账吗?但是会不会和银行对公账对不上数呢? 问题2:受托加工 加工完成,货已经发给对方了,款还没收到,已经知道加工费的数,对方让我们先和他们做往来,是要怎样写分录呢? 问题3:麻烦老师发一下受托加工和委托加工的分录,谢谢了。
遇东风
于2018-05-24 10:31 发布 1106次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!1借预付账款 贷银行存款。
2借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2018-05-24 11:06:10

借 预付账款 贷 银行存款
2020-05-23 20:49:29

你好 后期也不会开票的话 你用回单做 你们是在办公室装修吗
2020-07-03 10:37:58

借银行存款、
借财务费用负数。
2021-10-15 09:51:06

你好,完全可以的,没问题的。
2019-09-17 17:45:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息