老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
你好,你这边能抵扣的话,2022年没有抵扣吗? 已经抵扣的进项税额转出会计分录,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税费——应交增值税 (进项税)。 结转时,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税金——未交增值税。 答
老师,去年2023年有两笔费用支出未记账,可以直接记 问
你做到去年的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表也得修改。 答
小规模纳税人,购入商品,已付款,未收到发票,怎么做分 问
你好!借库存商品 贷银行存款。账上是这样做,但是没有发票不能税前扣除 答
老师你好!2023年12月计提了应付2023年残保金,但202 问
同学你好 这个不需要 你是23年所属期计提的 是对的 答
公司主要做:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货 问
你好,这个铁件加工是真实发生的成本费用吗?如果是真实发生的可以做成本税前扣除的 答
工程发票含税价297000,不含税价288349.51,我们做账是按含税价确定工程收入还是按不含税价?成本计提是按含税价还是不含税价?
答: 你好,收入按不含税计入 成本需要看你取得的发票以及你单位纳税人性质的
老师您好,给业主开工程发票是100万,劳务发票是按100万开还是按不含税价开?谢谢!
答: 你们合同约定的100万事含税价 那么就按照含税价开具
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
客户要我们开普票,但我们的价款是不含税价,叫客户补税,他不愿意,总说一季度30万免税,我们进货是没发票的,我们应该开票吗?为什么
答: 您好,需要让客户给你们补税哦,你们虽然免增值税,但是你们企业所得税要根据收入按照公式缴纳啊
珈羽 追问
2018-05-24 10:12
邹老师 解答
2018-05-24 10:13