送心意

堂堂老师

职称中级会计师

2024-11-04 14:09

在这种情况下,你可以这样做会计分录:

借方:银行存款(减少的金额)
      应付账款(服务费99元)
贷方:其他应收款(原来打给卖家的金额)

这样可以反映出你先是支付了车款,然后款项退回并支付了服务费。

阿宝 追问

2024-11-04 14:14

我们是第一天支付的,第二天商量了不要了,退回来的,借:预付账款  10000;贷:银行存款10000;借:银行存款(收回退款)9901,借:管理费用-服务费99 贷:预付账款10000;这样做一个分录可以吗

堂堂老师 解答

2024-11-04 14:18

你的分录基本正确,只是需要稍作调整。首先记录支付车款时的分录:

借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000

然后,记录退款和服务费的分录:

借:银行存款 9901
借:管理费用-服务费 99
贷:预付账款 10000

这样的分录能够清晰地反映出支付和退款的流程,以及服务费的支出。

阿宝 追问

2024-11-04 14:20

意思是,分开两个分录做对吧,不能做到一起是吧

堂堂老师 解答

2024-11-04 14:24

是的,最好是分开做两个分录。这样可以更清楚地区分出原始支付和退款以及服务费的处理,便于理解和审计。

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在这种情况下,你可以这样做会计分录: 借方:银行存款(减少的金额) 应付账款(服务费99元) 贷方:其他应收款(原来打给卖家的金额) 这样可以反映出你先是支付了车款,然后款项退回并支付了服务费。
2024-11-04 14:09:38
 你好 ;   把维修费 和买车的钱一起计入固定资产去 ;   次月开始折旧 ;  借固定资产    贷银行存款 。  借 管理费用或者成本-折旧费贷累计折旧    
2022-03-24 11:59:21
你好!你支付的时候,借预付账款,贷银行存款, 退回做相反的分录 然后继续借预付账款,贷银行存款, 收到货,借库存商品,应交税费=应交增值税-进项税额,贷预付账款
2024-09-11 13:54:21
同学,你好,这个是什么税钱了?
2022-03-19 15:30:21
实际这个车子没有买长没有落到咱单位实际这个车子没有买成,没有落到咱单位名下是这意思吧?
2024-03-29 10:57:24
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