公司刚开始运营,小规模,季报。之前会计只做了1-3月份凭证,没有登账。报了一次税就走了,没有交接。我如果接手的话,建账,是把她做的那些结个余额。然后在账本上第一行写:承接3月份余额行吗?还是需要把她做的那些凭证登到账上?
暗香疏影
于2018-05-23 16:26 发布 838次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-05-23 16:27
你好,要把前面的原来的登记到账本上去的。如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
相关问题讨论

你好,要把前面的原来的登记到账本上去的。如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-23 16:27:35

学员你好,
是需要的,
原始凭证附在会计凭证后面,需要纸质的。
2019-01-03 14:53:55

你好,只能是根据手上现有的原始单据作出相应的账务处理了
2016-07-23 17:55:20

你好,具体是超市发生的什么经济业务呢?
建账:根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿(这个过程就是建账)
2022-04-13 12:09:57

你好 你6月底的余额表 要在7月建账 作为期初 你直接用9月 你没有期初啊 你期初是8月底的余额才行
2019-08-01 15:33:38
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暗香疏影 追问
2018-05-23 16:32
徐阿富老师 解答
2018-05-23 16:34