送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2018-05-23 21:46

您好,赠送的1000元入销售费用,贷方预收账款1000元,

@海阔天空*^O^* 追问

2018-05-23 21:50

老师这1000元公司并没有收,只是赠送给客户的商品,但不是即时给商品,是给客户挂账,要货时从这1000元里减

@海阔天空*^O^* 追问

2018-05-23 21:53

我觉得这样做不知道合适不,打款赠送时借:销售费用 贷:其他应付款 
等客户要发货时借:其他应付款 贷:库存商品

王瑞老师 解答

2018-05-23 21:55

您好,这个是视同销售,入收入的,

@海阔天空*^O^* 追问

2018-05-23 21:58

老师那具体的分录是要怎么做呢

王瑞老师 解答

2018-05-23 22:05

您好,收到1万元,借:银行存款10000 销售费用1000贷:预收账款11000  发货时,借预收账款贷:主营业务收入  应交税费应交增值税销项税

@海阔天空*^O^* 追问

2018-05-23 22:12

哦,这样啊谢谢老师了

王瑞老师 解答

2018-05-24 07:11

不客气,工作愉快。

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相关问题讨论
您好,赠送的1000元入销售费用,贷方预收账款1000元,
2018-05-23 21:46:03
你好!发票你们怎么开?如果是全额发票差额做折扣
2018-06-14 15:34:20
同学你好,这种买赠的形式,确认收入时直接按照实际收款额确认就可以了 比如客户充值5万元,账户上实际有53000元余额 借:银行存款 50000 贷:预收账款/合同负债 50000 在充值系统里应该把5万元和3千元分开,其中3000元为优惠金额 比如客户消费1000元时,会计账里应该确认收入 =1000*50000/53000=943.4元 借:预收账款 943.4 贷:主营业务收入 943.4
2021-11-24 18:03:36
您好!打钱的时候,借:银行存款 贷:预收账款 扣掉的时候借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-10 12:19:10
账跟平常一样的处理呀,等货到了补给客户就是了
2022-07-20 16:28:48
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