如果商品折让按10%给客户开具红字的专票,意思是当时开的是5万收入票,现在给客户5万的10%折让,按这个金额 开具红字的收入发票,那我这里做帐时直接按红字冲以前的5万收入了,不做其它处理?那客户那边他们拿我的红字的专票怎么做帐呢???这样做是可以的吗?我开具红字的收入发票给客户,客户拿我的这个红字发票怎么做帐呢??这样做是允许的吗?

半城烟沙
于2018-05-22 19:52 发布 953次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-05-22 19:57
1、做帐时直接按红字冲以前的5万收入,不做其它处理。
2、客户的分录:
借:银行存款等
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
3、这样做是允许的。
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1、做帐时直接按红字冲以前的5万收入,不做其它处理。
2、客户的分录:
借:银行存款等
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
3、这样做是允许的。
2018-05-22 19:57:02
双方都是原来的分录 不变金额负数
2019-10-12 14:46:27
你好; 1. 需要的; 开红字发票对应联次给对方哈
2022-10-27 18:22:53
同学
第一种情况解决方法:如果红字信息表中的金额税额填写有误,开票软件红字发票管理-增值税专票红心信息表查询中修改保存后重新上传。第二种情况解决方法:在开票软件红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载中下载查看是否有,如果没有,需要去防伪税控系统红字发票管理子系统-信息表查询-红字发票信息表状态查询中核实是否已对该蓝字发票开具过红字信息表。
2022-09-23 20:59:47
红字信息表是由购买方开,红字发票是销售方开,可以开具部分退货的金额红字
2022-04-05 22:06:32
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