送心意

林杰老师

职称中级会计师

2018-05-21 17:58

您好!后续还有业务往来可以按照这种挂账处理。

小袁 追问

2018-05-21 18:12

我以为非得要一笔流水对应一张发票呢

小袁 追问

2018-05-21 18:19

老师,那工程结束后开票金额和银行转账记录不一致怎么处理呢,比方说发票金额总和小于银行转账金额,可以叫对方退款吗?或者发票金额大于银行转账金额,我们可以再补需要付给对方的差额吗?

林杰老师 解答

2018-05-21 22:13

这具体要看付款金额和发票金额的差异在哪里,跟对方公司沟通清楚,正常情况票和钱是一致的

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相关问题讨论
您好!后续还有业务往来可以按照这种挂账处理。
2018-05-21 17:58:56
你好!借:银行存款40000 贷:预付账款40000 预付账款剩下已经支付的差额部分,如果4s开票给公司了,要计入福利费
2021-01-11 18:21:42
借,固定资产53440 贷,预付账款53440 开给员工? 那你这属于奖励员工? 借,销售费用或管理费用 贷,预付账款
2021-01-11 18:39:47
你好 你这个是那个准则里面的 自己增加的吗
2020-06-01 22:11:29
借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款5万
2016-10-08 15:36:02
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