我们是建筑企业,今天收到一家爆破公司开给我们的专票税率为:10%,含税价为:99900 (对方财务说他们不能开超过100000的票),也没备注项目名称,之前我们网银转账预付给他们100000元,像这种情况,要不要叫他们把100元退给我们呢?但我们接下来根据工程进度需要,还要陆续转账给他们,他们也会开票给我们,那我做账时可不可以先:(转款时)借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 收到发票时:借:工程施工—合同成本 99900贷:预付账款 99900 余额100让它留在预付账款里,等到下次转款开票时再冲预付,直至工程结束,然后再多退少补呢?
小袁
于2018-05-21 17:42 发布 2014次浏览
- 送心意
林杰老师
职称: 中级会计师
2018-05-21 17:58
您好!后续还有业务往来可以按照这种挂账处理。
相关问题讨论

您好!后续还有业务往来可以按照这种挂账处理。
2018-05-21 17:58:56

你好!借:银行存款40000
贷:预付账款40000
预付账款剩下已经支付的差额部分,如果4s开票给公司了,要计入福利费
2021-01-11 18:21:42

借,固定资产53440
贷,预付账款53440
开给员工?
那你这属于奖励员工?
借,销售费用或管理费用
贷,预付账款
2021-01-11 18:39:47

你好
你这个是那个准则里面的
自己增加的吗
2020-06-01 22:11:29

借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款5万
2016-10-08 15:36:02
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