老师我们单位的车辆到了报废年限,已经报废处理了, 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
老师您好,如果公司5000块钱的现金红包发出去用于 问
你好,项目开张仪式是你单位自己的项目给谁的? 答
老师你好,我们是建筑行业,有个单位是我们公司某个 问
借,银行存款,贷,实收资本。 答
为什么我单位去年新办单位,员工只有6人,申报残保金 问
您好,要申报残保金,但有优惠 的,我们小于30人不用实缴这个残保金 答
发票能部分红冲吗? 问
你好 可以 红字发票能部分金额冲红 答
老师,你好,可以看一下,这个分录有没有问题吗?计提工资借:管理费用-工资 管理费用-社保(公司承担) 管理费用-公积金(公司承担) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(个人) 应付职工薪酬-公积金(个人) 应付职工薪酬-社保(公司) 应付职工薪酬-公积金(公司)扣缴社保和公积金 借:应付职工薪酬-社保(个人) 应付职工薪酬-公积金(个人) 应付职工薪酬-社保(公司) 应付职工薪酬-公积金(公司) 贷:银行存款发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税代扣个人所得税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
答: 分录不对哈; 按我写的来做: 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 应交税费-个人所得 那实际发放时候 是 借 应付职工薪酬-工资 应交税费-个人所得 贷库存现金吗
答: 你好,是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资 借工程施工人工费 贷应付职工薪酬2发放工资时 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应付个人所得税 是这样吗
答: 你好,是可以这样做计提,发放分录的