求老师解答。 。“企业所得税年报:1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第1列“销售费用中佣金与手续费”为:【0】元; 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第3列“管理费用中佣金与手续费”为:【0】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第23行第1列“佣金与手续费账载金额”为:【654.71】元; 4.您单位在A104000《期间费用明细表》销售费用中佣金与手续费和管理费用中佣金与手续费合计数,与A105000《纳税调整项目明细表》中佣金与手续费账载金额不一致,请核实。” 当年无销售收入,账载金额不一致,那A105000 这张我应该怎样填写 。我如果按654.71填在A10500的账载金额栏,那么对应的税收金额就增加了654.71 。
零度棒棒糖
于2018-05-21 10:06 发布 3071次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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资产折旧摊销表你填了吗,同学
2019-05-13 16:41:57

您好
把填表说明发给您可以么
2020-05-01 17:32:54

你好,职工薪酬明细表账载金额填写计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额按应付职工薪酬借方发生额合计是支付出去的
税收金额如果没有扣除比例的,填写实际金额,
如果有扣除比例的扣除比例大于实际金额的填写,实际金额相反的,填写扣除比例
2022-05-24 14:58:29

你好,没有纳税调增项目只要有发生额就需要填写的
2019-05-08 20:26:11

您好,是的。
2017-03-25 14:52:01
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