送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-20 21:47

你好,你只能是根据之前人账务处理截止时间,然后根据之后发生经济业务把相应经济业务分录补齐,然后登记账簿,出具报表 
如果之前有错误的,需要在发现的时候予以调整

LSS 追问

2018-05-20 22:05

老师,这家公司好像没什么报销制度,我看别人就把费用的发票直接放到我桌子上,我一头雾水,因为之前报销都有一定的流程有报销单有审批流程,然后再根据业务发生情况做凭证。目前这种情况我需要怎么处理呢?

邹刚得老师 解答

2018-05-20 22:07

你好,你需要根据发票分类,相应人员是否报销,然后确定款项是否需要支付,从而做相应分录

LSS 追问

2018-05-20 22:15

好的,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2018-05-20 22:15

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。晚安

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你好,你只能是根据之前人账务处理截止时间,然后根据之后发生经济业务把相应经济业务分录补齐,然后登记账簿,出具报表 如果之前有错误的,需要在发现的时候予以调整
2018-05-20 21:47:11
先看看以前会计做的账,多看几个月,特别是年末结转,成本结转类凭证,发生类似的业务照着做,有疑问再问老师,查看相关资料
2018-09-19 10:25:17
你好,还是先在学堂学一下实操课程,遇到不懂得问题在及时提问
2018-09-16 08:12:50
你好,没有收入,根据对公账户和,费用报销发票做账就行,支出没有规定要控制在那里
2019-03-27 11:03:53
你好,对方余额不能动,你接手后按照准则准确处理就行了。可以上图我和你探讨交流,谢谢。
2021-03-06 10:56:32
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