送心意

波德老师

职称高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师

2024-10-08 17:12

你好,制作费用、拍摄成本、后期制作成本,和和这些相关的做成本

春花秋实 追问

2024-10-08 17:14

老师您好!麻烦您帮忙回复我上面提出的这些票应该怎么做呢?

波德老师 解答

2024-10-08 17:22

除了化妆品都做费用,这个化妆品具体是干什么用

春花秋实 追问

2024-10-08 17:29

老师您好!化妆品是主播用的

波德老师 解答

2024-10-08 17:41

化妆品可以记入成本

春花秋实 追问

2024-10-09 09:16

老师早上好!月饼可以计入销售费用——活动费这个科目吗?餐费、住宿费是工作人员日常的开支,可以计入成本吗?烟、酒、茶叶有一部分是招待客人可以计入管理费用——业务招待费,还有一部分是员工自用了要计入什么科目呢?

波德老师 解答

2024-10-09 09:48

你这些货物主要看具体用途,如果用于活动策划方面的就记入成本,餐费、住宿费如果是行政管理人员的记入管理费用,烟、酒、茶叶有一部分是招待客人可以计入管理费用——业务招待费,自用的记入管理费用-福利费

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相关问题讨论
您好,如果是真实的业务,可以入账,如果是假的,最好别做帐,风险很大
2020-06-22 16:18:07
工程施工--其他间接费用
2017-12-26 10:34:51
同学 您好 可以现在暂估这笔住宿费入账 借:管理费用——差旅费 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 收到发票冲销 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
2019-01-02 09:31:24
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
2026-02-24 11:34:59
你好!这个你可以计入福利费或者差旅费
2024-06-27 11:52:26
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精选问题
  • 审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费,

    老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出

  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

  • 老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗?

    老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程

  • 辛苦图片这个老师说下谢谢

    老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗,这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗

  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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