老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

甲公司购人需要安装的设备,价款50000元增值税税率13%,增值税额6500元。运杂费[200元,增值税税率9%,增值税额108元。款项已通过银行支付购入后进行安装,发生安装费3200元,增值税税率9%,增值税额288元,其中2000元为应付工人费用,1 200元为耗用原材料成本。设备安装完毕即交付使用。
答: 您好,是给你写分录吗
3月20日从外地某公司购入机床一台,价款为300000元,增值税为48000元,包装费为800元,增值税为48元,运杂费为1200元,增值税为120元,款项以银行汇票支付,机床运到交付安装。21日安装工人从仓库领用各种安装材料,计价款为4000元,增值税为640元。31日将安装工人工资为3000元转入安装成本。机床安装完毕经调试合格交付使用予以转账。
答: 您好 借:在建工程 300000%2B800%2B12000=312800 借:应交税费-应交增值税-进项税额 48000%2B48%2B120=48168 贷:银行存款 312800%2B48168=360968 借:在建工程 4000 贷:原材料 4000 借:在建工程 3000 贷:应付职工薪酬 3000 借:固定资产 312800%2B4000%2B3000=319800 贷:在建工程 319800
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
从安达公司购入甲材料10吨,每吨2000元,增值税进项税额2600元,材料运杂费600元,材料尚未运达本厂。货款、运杂费及税金尚未支付。
答: 借:在途物资-甲材料20600 应交税费-增值税-进项2600 贷:应付账款23200








粤公网安备 44030502000945号



安静的长颈鹿 追问
2024-10-08 14:51
小愛老师 解答
2024-10-08 14:57