个人要求我们把票开给她客户,她客户钱打进来我们扣了税点然后转给她本人(个人))就1千,这分录咋做,, 收到时,借:银行 贷:应收 款 支付:借:其他应付 贷:银行 这样应付款就有余额了,好像不对啊,我该怎样才能平呢,钱打出去也不会还回来了
恋无
于2018-05-19 17:10 发布 765次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-05-19 17:19
您要做的是内帐对吗?
相关问题讨论

你好 ; 其他应付款借方有余额 ; 这个说明你们缴纳支付给了社保局 。 你是不是工资 扣除的时候 贷方金额少扣除了导致了 差异金额
2021-09-07 13:37:56

收到款挂其他应付款
2019-11-09 22:55:03

您好,冲平,摘要不再支付的款项结转,借:其他应付款,贷;营业外收入。是的。
2017-06-10 14:28:43

计提和发放不一致 借:管理费用998.22贷:其他应付款998.22
2017-04-05 23:34:28

你好,你是在其他应付款分别两个明细账处理,现在转变成一个明细吗
2019-08-17 09:39:55
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