送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-05-19 17:19

您要做的是内帐对吗?

 恋无 追问

2018-05-19 17:28

是的,内账

方亮老师 解答

2018-05-19 17:31

1、收到款项: 
借:银行存款 
贷:其他应付款 
2、支付款项: 
借:税金及附加-扣取的税点 
借:其他应付款 
贷:银行存款

 恋无 追问

2018-05-19 18:04

老师,税金及附加是啥二级科目啊?这样做我银行账咋就不平了呢

方亮老师 解答

2018-05-19 18:15

1、“税金及附加是啥二级科目啊?”这句话是什么意思? 
2、你们单位支付给税务部门的税款需要在第二笔分录里面反映,所以金额不是1095.92元。

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相关问题讨论
你好,可以的,不是注销就可以有余额
2020-07-20 16:09:09
你好 ;  其他应付款借方有余额 ;  这个说明你们缴纳支付给了社保局 。  你是不是工资 扣除的时候 贷方金额少扣除了导致了 差异金额 
2021-09-07 13:37:56
收到款挂其他应付款
2019-11-09 22:55:03
您好,冲平,摘要不再支付的款项结转,借:其他应付款,贷;营业外收入。是的。
2017-06-10 14:28:43
计提和发放不一致 借:管理费用998.22贷:其他应付款998.22
2017-04-05 23:34:28
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