送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-09-25 13:48

你好,这个是为什么会有差额?是多发了还是少去提了

清晴雨寒 追问

2024-09-25 13:49

多发了,并用多发的部分不用退回,直接调平就可以

宋生老师 解答

2024-09-25 13:50

你好,那你就进入营业外支出就可以了。

宋生老师 解答

2024-09-25 13:50

借方做一个营业外支出1块钱。

清晴雨寒 追问

2024-09-25 13:50

如果是少计提了呢

宋生老师 解答

2024-09-25 13:52

你好,就补充计提1块钱就好了。

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
先当月做计提借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款
2019-06-24 12:12:09
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