7月份计提工资分录:借:管理费用-工资 100 贷:应付职工薪酬-工资100 8月份支付工资 分录:借:应付职工薪酬-工资 100.贷:银行存款 101 这个差额怎么调整
清晴雨寒
于2024-09-25 13:47 发布 448次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-09-25 13:48
你好,这个是为什么会有差额?是多发了还是少去提了
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

先当月做计提借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款
2019-06-24 12:12:09
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