我们公司现在的食堂外包给快餐公司做,兄弟公司一起在我们这吃饭,然后每个月打钱给我们,我们打个收条给他们。我说下我的理解,老师看对不对哈1、如果像目前的情况,我们是不是应该开票给兄弟公司,然后我们要做其他业务收入,结转其他业务成本,虽然并未从中赚到钱,但是我们还是要就这笔其他业务收入交增值税、印花税、企业所得税,如果我一个月1W,一年12W,就要交增值税20400,印花税28.8,所得税30000? 2、如果像现在这样,只开个收条,各做各的费用,是不是有涉税风险?税务局会不会查这块?3、我觉得快餐公司开票给我们1W,和开票给我和兄弟公司各5千,对于他来说没有什么区别吧?对于我和兄弟公司来说就不存在原先的问题了,对吗?麻烦老师就以上问题一一进行详细点的解答,非常感谢。还麻烦老师看下,用哪种方式处理比较好?
橙子不甜
于2018-05-17 22:12 发布 1129次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-05-19 09:34
这样的话最好是餐饮公司分别开票给你们双方,这样你们也省了额外的增值税,印花税。
对餐饮公司也不影响,多开张发票的事。
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你好,是包括在内的,
2019-04-16 14:03:00

这样的话最好是餐饮公司分别开票给你们双方,这样你们也省了额外的增值税,印花税。
对餐饮公司也不影响,多开张发票的事。
2018-05-19 09:34:17

营业收入和成本不包括营业外收入和支出。
2018-04-15 22:04:09

是的,利润总额就是9月份利润表上面本年累计数的利润总额。
2018-10-21 20:29:15

是的,你的理解是对的
2021-01-16 21:07:49
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