17年8月份开票230万,9月份开负数票135万,正数票1034000,当时申报的时候不可以填负数,就做了个无票收入316000,当月就是0收入,等到10月份开票846000,我又冲下来316000,当月申报530000,这种账务我要怎么做账呢?老师
菲童牛宝
于2018-05-17 18:14 发布 442次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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开的正数发票按正常确认收入,负数发票冲前面已确认的收入和销项税额 这样做出来就跟实际申报的是一样的了
2018-05-17 18:19:39

3月份申报的时候填负数红冲可以
2025-02-28 09:01:19

你好!你应该申报3万了。下次再开10万的时候,印花税不用再申报了
2019-06-11 11:42:40

你好,你9月份申报时是大厅按照正确税率申报是吗?账上怎么处理的
2021-09-15 07:15:31

这个直接负数红冲就行了
只是冲了一次
盘里冲一次
申报表也冲了一次
2021-09-14 08:57:43
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