17年8月份开票230万,9月份开负数票135万,正数票1034000,当时申报的时候不可以填负数,就做了个无票收入316000,当月就是0收入,等到10月份开票846000,我又冲下来316000,当月申报530000,这种账务我要怎么做账呢?老师

菲童牛宝
于2018-05-17 18:14 发布 464次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
开的正数发票按正常确认收入,负数发票冲前面已确认的收入和销项税额 这样做出来就跟实际申报的是一样的了
2018-05-17 18:19:39
3月份申报的时候填负数红冲可以
2025-02-28 09:01:19
你好!你应该申报3万了。下次再开10万的时候,印花税不用再申报了
2019-06-11 11:42:40
你好,你9月份申报时是大厅按照正确税率申报是吗?账上怎么处理的
2021-09-15 07:15:31
您好,8月申报按正确申报话.所属期9月申报时候是减掉那个你开蓝字正确和负数发票,再去申报
2021-09-15 06:34:05
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