本月我们开具销售发票:技术平台费给企业,然后我想将技术人员工资做成本,我是不是计提:借劳务成本-技术人员工资贷应付职工薪酬,结转:借主营业务成本贷劳务成本-技术人员工资?
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于2018-05-17 11:08 发布 846次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

其实没有太大区别。
2018-11-19 10:08:59

你好,你们单位主营是什么的?这个就是你单位的成本,如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
2021-08-19 08:49:58

您好
借:销售费用--工资
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款
借:本年利润
贷:销售费用
2019-06-01 11:15:05

借;劳务成本 贷;应付职工薪酬
计提应当这样做分录,取得收入把劳务成本结转到主营业务成本
2018-11-08 09:15:31

你好,很高兴为你解答
没有问题,你是哪里有疑问
2021-03-28 17:59:04
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