老师您好,我们公司购买样品,购买的这个公司开不了发票,但钱我们已经打过去了。后来钱又给我们退了,用另一个公司能开发票的给我们开的发票,我们又重新给这个公司打款了。如何写分录。

香香
于2024-09-11 13:52 发布 238次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-09-11 13:54
你好!你支付的时候,借预付账款,贷银行存款,
退回做相反的分录
然后继续借预付账款,贷银行存款,
收到货,借库存商品,应交税费=应交增值税-进项税额,贷预付账款
相关问题讨论
你好!你支付的时候,借预付账款,贷银行存款,
退回做相反的分录
然后继续借预付账款,贷银行存款,
收到货,借库存商品,应交税费=应交增值税-进项税额,贷预付账款
2024-09-11 13:54:21
借银行 贷其他应付款,之后再付款出去做借其他应付款 贷银行
2020-11-19 12:16:20
那你们之间也是虚开发票 根本就没有实际业务发生
2020-06-16 09:38:45
借:银行存款,贷:主营业务成本。然后,再借:主营业务成本,贷:预收账款。这样记录比较规范。
2024-09-11 13:46:22
可以的,可以这么做的,但是新公司给你开发票有风险的,这属于虚开发票。
2024-01-30 13:07:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



香香 追问
2024-09-11 14:02
宋生老师 解答
2024-09-11 14:04
香香 追问
2024-09-11 14:43
宋生老师 解答
2024-09-11 14:44
香香 追问
2024-09-11 16:10
宋生老师 解答
2024-09-11 16:10
香香 追问
2024-09-11 16:14
宋生老师 解答
2024-09-11 16:15