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彼岸花开
于2018-05-14 22:52 发布 477次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-05-14 22:57
你好,把暂估的那张凭证红字冲回,再按照发票金额做一张蓝字的凭证就好。借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款或银行存款。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
彼岸花开 追问
2018-05-14 23:01
那我库存商品发出了啊,冲的时候不就是负数了。
徐阿富老师 解答
2018-05-14 23:28
库存的发生额是负数没关系,按照发票金额做一张蓝字的凭证,这样就相抵了。
2018-05-14 23:59
老师,那发票金额跟暂估的不一样,怎么办?
2018-05-15 08:24
你好,发票到了重新入库了怎么会负数呢?
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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彼岸花开 追问
2018-05-14 23:01
徐阿富老师 解答
2018-05-14 23:28
彼岸花开 追问
2018-05-14 23:59
徐阿富老师 解答
2018-05-15 08:24