送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-14 12:02

你好,外账是不需要做往来核对的  
内帐需要把应收,应付,预收,预付与客户或供应商余额按月核对,如果有差额,查明原因,然后做相应处理的

雪逸 追问

2018-05-14 12:14

内账会计要每个月与客户或者供应商那边会计核对往来呗?

邹老师 解答

2018-05-14 12:50

你好,是的,内帐的会计是需要与供应商或客户核对往来科目看余额是否一致的

雪逸 追问

2018-05-15 07:56

核对往来不都以一个月为基础核对嘛?像季节性的企业,怎么核对往来?

邹老师 解答

2018-05-15 08:23

你好,是的,都是以一个月为限核对的  
季节性企业也是按月核对,不受你季节性企业影响的

雪逸 追问

2018-05-15 08:36

嗯嗯,好的

邹老师 解答

2018-05-15 08:38

祝你学习愉快,工作顺利

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相关问题讨论
你好,外账是不需要做往来核对的 内帐需要把应收,应付,预收,预付与客户或供应商余额按月核对,如果有差额,查明原因,然后做相应处理的
2018-05-14 12:02:41
内账更要认真核对往来
2018-05-14 11:18:25
你好,往来款主要是指客户和供应商关系,即是购买产品和销售产品。工作内容:1.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况
2016-06-25 11:18:30
可以先规定一个时间,比如每月的几号固定给供应商对账,把每家的往来余额先做好明细账,然后按每家进行核对。
2017-06-08 17:07:04
你好,内账与外账的应付账款余额是可能不一致的,也没有必要去核对的 内账需要去核对应付账款与供应商的应收账款是否一致
2020-07-03 11:34:08
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