送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-08-19 17:00

您好,一月所有费用(菜钱和厨师工资)按午餐和招待客户来分开
借:管理费用-福利费   管理费用-业务招待费  贷:应付职工薪酬-福利费    银行
借:应付职工薪酬-福利费    贷:银行

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2024-08-19 17:00:15
你好,做账按实报实销(实际支付)金额
2024-08-20 07:26:38
报销的是下午送菜的费用就可以 安企业实际支出
2024-08-20 07:25:56
你好 每天送的菜,借:原材料,贷:应付账款—暂估 月底算主营业务成本,借:主营业务成本,贷:原材料 等下月供应商送发票过来,借:应付账款—暂估,贷:原材料 同时,借:借:原材料,贷:应付账款 付款的时候,借:应付账款,贷:银行存款 
2021-01-27 12:55:39
同学你好 没有发票,可以入账;但不能在税前扣除; 如果销售方是个人,不超过500元,可以用收据入账,写上对方身份信息;如果对方是个体工商户等,是需要用发票入账的;
2021-07-01 12:48:13
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