- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-08-16 10:31
按工程决算的金额确认固定资产,未支付的款挂应付账款
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按工程决算的金额确认固定资产,未支付的款挂应付账款
2024-08-16 10:31:56

你好,本来应当计入其他应收款的
做调整分录 借;其他应收款 贷;固定资产
借;银行存款 贷;其他应收款
2016-08-11 08:40:48

可以这样处理,这是最简单的方式
2022-04-28 10:01:54

学员您好,可以先按竣工核算的金额转固定资产,次月开始计提折旧,发票来后可红冲再确认正确的固定资产金额,但提的折旧就不用调整了
借:固定资产
贷:在建工程
其他应付款-质量保证金
2022-04-02 21:16:06

同学你好,财务会计把在建工程结转到固定资产,年底统一结转预算会计收支
2022-05-10 17:48:21
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