所得税汇算中期间费用明细表 里面的业务招待费 账本上记的是20000 但是有18000没有发票 在这个表里面是填20000还是填200
sunshine
于2018-05-11 12:05 发布 1276次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-05-11 12:07
你好,按照账本20000填,没有发票的调增应纳税额
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你好,按照账本20000填,没有发票的调增应纳税额
2018-05-11 12:07:22

建议调账,否则结转的主营业务成本也不对了
2017-05-22 10:16:40

没有关系的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-23 14:54:48

你好,业务招待费需要在纳税调整项目明细表的账载金额,税收金额分别填写相应数据,实现纳税调整的
2019-04-27 15:31:56

如果调整过来的4000确认是业务招待费的话,要在纳税调整项目明细表里面体现该笔业务招待费,账载金额就是24000,期间费用表里面还是20000
2018-05-02 11:47:46
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