送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-05-11 12:07

你好,按照账本20000填,没有发票的调增应纳税额

sunshine 追问

2018-05-11 12:09

期间费用明细表里填20000    纳税项目明细表里面  业务招待费的账载金额是不是填200?

王晶老师 解答

2018-05-11 12:11

账载金额就是账面上的金额,填20000,实际金额填200

sunshine 追问

2018-05-11 12:13

期间费用明细表里填20000          纳税项目明细表里面业务招待费的账载金额填20000       那实际金额200应该填在什么地方啦?

王晶老师 解答

2018-05-11 12:17

是税收金额写200

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相关问题讨论
你好,按照账本20000填,没有发票的调增应纳税额
2018-05-11 12:07:22
建议调账,否则结转的主营业务成本也不对了
2017-05-22 10:16:40
没有关系的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-23 14:54:48
你好,业务招待费需要在纳税调整项目明细表的账载金额,税收金额分别填写相应数据,实现纳税调整的
2019-04-27 15:31:56
如果调整过来的4000确认是业务招待费的话,要在纳税调整项目明细表里面体现该笔业务招待费,账载金额就是24000,期间费用表里面还是20000
2018-05-02 11:47:46
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