送心意

家权老师

职称税务师

2024-08-08 14:25

入库单有多联的,到货发票未到附暂估入库联,后期发票到了有正式入库联或者冲暂估入库联,以便对应那笔业务

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:25

暂估入库时,就是根据入库单作为原始凭证记账,是吗

家权老师 解答

2024-08-08 14:27

是的,一般是1式5联,暂估和正式入库都要

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:27

但是a公司就一式三联

家权老师 解答

2024-08-08 14:29

重新印刷,那个不满足要求的

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:32

那么做暂估入库分录时,直接根据仓库登记的入库表作为原始凭证可以吗

家权老师 解答

2024-08-08 14:34

那么直接在系统打印入库单做账

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:37

没有系统,手工开入库单的

家权老师 解答

2024-08-08 14:39

那么只有复印1份了,盖上库房章

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:39

那么做暂估入库分录时,不能直接根据仓库登记的入库表作为原始凭证吗

家权老师 解答

2024-08-08 14:40

月末需要跟库房对账的,财务的数据跟库房的入库一致

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收到发票,,,只是借原材料 应交税费----应交增值税---进项税额 贷应付账款---XX供应商 你所问的分录,应该先前已经暂估进账,后面发票才收回来 但完整的分录不应该你所述的这样写的 正确的是 冲原来的暂估 借原材料----XX材料(暂估) 红字 贷应付账款---暂估 红字 红字的意思就是把先前暂估的账冲掉,, 再重入发票上的 借 原材料---XX材料 应交税费----应交增值税(进项) 贷应付账款-----XX供应商
2016-01-22 10:42:47
入库单有多联的,到货发票未到附暂估入库联,后期发票到了有正式入库联或者冲暂估入库联,以便对应那笔业务
2024-08-08 14:25:01
货款已支付,材料已入库开取的征税增值发票*元也记入原材料,材料采购是用在未入库
2019-12-15 21:30:21
借:应付账款-材料-材料采购-暂估入库,借:应交增值税-销项税,贷:应付账款-材料采购-已收发票。这比分录的意思,打错字,应付才对
2016-01-22 10:23:11
借 原材料贷应付账款暂估
2020-05-27 15:15:26
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