送心意

家权老师

职称税务师

2024-08-08 14:25

入库单有多联的,到货发票未到附暂估入库联,后期发票到了有正式入库联或者冲暂估入库联,以便对应那笔业务

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:25

暂估入库时,就是根据入库单作为原始凭证记账,是吗

家权老师 解答

2024-08-08 14:27

是的,一般是1式5联,暂估和正式入库都要

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:27

但是a公司就一式三联

家权老师 解答

2024-08-08 14:29

重新印刷,那个不满足要求的

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:32

那么做暂估入库分录时,直接根据仓库登记的入库表作为原始凭证可以吗

家权老师 解答

2024-08-08 14:34

那么直接在系统打印入库单做账

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:37

没有系统,手工开入库单的

家权老师 解答

2024-08-08 14:39

那么只有复印1份了,盖上库房章

Kalen Wu 追问

2024-08-08 14:39

那么做暂估入库分录时,不能直接根据仓库登记的入库表作为原始凭证吗

家权老师 解答

2024-08-08 14:40

月末需要跟库房对账的,财务的数据跟库房的入库一致

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相关问题讨论
入库单有多联的,到货发票未到附暂估入库联,后期发票到了有正式入库联或者冲暂估入库联,以便对应那笔业务
2024-08-08 14:25:01
你好你的会计分录是对的
2024-05-22 10:23:13
你好,1.暂估入库 借:原材料(暂估金额) 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商)(暂估金额) (1)红字冲回暂估入库 借:原材料(原暂估金额,红字) 贷:应付账款——暂估/无票XX供应商(原暂估金额,红字) (2)收到发票,做入库处理 借:原材料(发票不含税金额) 应交税费——应交增值税(进项税额)(税额) 贷:应付账款——XX供应商 (发票含税金额 )
2022-03-13 22:18:15
二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做, 借应付账款 贷其他应收款。
2022-04-01 08:58:58
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-12-17 15:25:11
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