调前期增值税,做的营业外收入1500.报税时我应该填 问
填 A101010 表 26 行其他营业外收入 1500,无税会差异不用纳税调整。 答
我是一家图书电商行业的公司,大部分费用都是给达 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师税务局利润表的第一季度的本期金额是1-3月的 问
您好,利润表的第一季度这个是1到3月的 答
老师 去年个人代开的发票 自然人登陆电子税务网 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
中药材一年开票600万左右,收购的,一般纳税人,这种增 问
你好,是从个人手里收购是吗? 答


老师,你好,公司租了员工的车子,那什么费用是不能报销的?
答: 您好,除了保险不可以报销,其他都可以
老师,你好,公司租员工的车,哪个费用公司是不能报销的?
答: 公司租员工车辆,主要涉及租赁费、油费、维修费等。不能报销的费用可能包括个人使用产生的私人物品损耗费、非工作时间的油费和停车费等。具体需看合同约定和公司政策。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好 不是公司车,员工车的加油费,过路费等发票(员工自己开车去出差)是不是不能用,除非和员工签字租车协议?那这样的话,员工是不是要去税局代开租车的收入的发票?那员工开这个发票须交什么税?
答: 双方签署“私车公用”的车辆租用协议,员工个人(车主)到税务局申请代开租车发票,通常税务局在代开发票会按照“财产租赁所得”征收个人所得税或者让企业代扣代缴;同时,租车还需要征收增值税以及按照实际缴纳的增值税征收城建税及教育费附加等




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红尘俗客-向光而行 追问
2024-08-08 13:51
刘艳红老师 解答
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