送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-11 09:42

先计入   借:管理费用  贷:库存现金 
等6月份抵减增值税时,再做  借:应交税费--应交增值税(税款减免)   贷:管理费用 
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

淡?~~?漠 追问

2018-05-11 09:45

那我发票是不是应该放在六月份递减里面呢    前期支付的时候后面就附一张报销单

张艳老师 解答

2018-05-11 09:52

不用,发票就放在购买那个月份就可以了。

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先计入 借:管理费用 贷:库存现金 等6月份抵减增值税时,再做 借:应交税费--应交增值税(税款减免) 贷:管理费用 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-11 09:42:19
你好,如果是小规模纳税人 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用 如果是一般纳税人 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2018-09-10 10:33:18
您好,分录如下,做完账再抵扣。 全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2018-12-08 17:12:35
可以的,借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2017-11-28 09:50:07
借管理费用贷库存现金 抵减 借应交税费应交增值税应纳税减征 贷营业外收入
2016-06-03 16:37:47
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