老师,请问公司的银行直接转账,转账的时候备注什么 问
您好,是转给个人了吗,还是 答
钢结构加工费税务编码是,甲方提供钢材,我方提供油 问
你好,其他加工劳务 劳务 20105 答
我想问下 去年的收入跟成本没有入账,今年要怎么做 问
你好,你是想补充做到去年吗? 答
老师好,我们是贸易公司,我们的客户收到货后说产品 问
你好,这个之前已经做了,成本费用收入不用再做的,因为之前你是多做了,现在补上。 答
老师,我们是工业制造业,一般纳税人,出售自建的旧厂 问
你好,计入营业外收支。 答

本期销项税额7万,进项税认证通过14万,多出7万多留底可以吗?申报的时候,进项税多出的7万多要填哪里?(是自己填到待抵扣进项税额吗)
答: 1、可以的 2、这个7万的留抵税额,涉及不动产项目吗
老师请教一下,本月认证十七万多的进项税额,销项税额二十九万多,抵扣已认证进项税额想抵十六万,留一万多到下期抵扣可以吗
答: 你认证了,你增值税申报系统都会抵扣的,你本期要缴纳增值税,你可以全部抵扣的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好!加计抵减的当期抵扣税额包括期初留底的税额和本期留底的税额吗?如3月末留底进项税是2万,本期销项税是7万,进项税是6万,本月的加计抵减税是多少咯?
答: 本月加计抵减税额是:本月已认证的进项乘以10%,不包含上月留抵

