如果我三月份做了一笔分录:借:生产成本 贷应付账款,发现有误正确的是:借:生产成本 借:进项税额 贷应付账款我要怎么冲掉,正确凭证的摘要怎么写,而且3月份已经结转成本
Zmj
于2018-05-10 16:12 发布 1399次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-10 16:14
做一笔 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:生产成本
摘要栏写 调整XX号凭证
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
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做一笔 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:生产成本
摘要栏写 调整XX号凭证
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2018-05-10 16:14:50

同学,你好,红冲去年的分录,重新做一个。
2020-11-09 17:09:41

工资可计提到管理费用-工资科目
2020-04-22 17:30:34

同学你好
你的库存数量和实际一致吗
2021-01-10 07:37:35

你科目不变数字是负数冲掉,按发票做,要是后续可以取得专票,那不含税金额去暂估这个,没有进项税额,只有收到发票才有进项税额
2020-04-25 11:14:34
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