4月份有个待抵扣的发票我没有认证,税也没有抵扣,我做的分录是:借;管理费用 应交税金(进项) 贷:银行存款本月认证后该怎么做分录?月底是不是要转出?
1936
于2018-05-10 15:58 发布 541次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-10 16:00
应该做为
借;管理费用
应交税费--待认证进项税额
贷:银行存款
本月认证的分录
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应交税费--待认证进项税额
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
相关问题讨论

应该做为
借;管理费用
应交税费--待认证进项税额
贷:银行存款
本月认证的分录
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应交税费--待认证进项税额
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-10 16:00:09

计提 借税金及附加 贷应交税费 上交 借应交税费贷银行存款
2019-03-04 15:47:39

两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

你好,是的,实际减免的时候才做后面 的分录
2017-09-04 09:00:23

你好!
对的,进项税额可以抵扣的
2020-01-10 10:47:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
1936 追问
2018-05-10 16:13
张艳老师 解答
2018-05-10 16:16