- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2024-07-31 19:50
同学你好,借,其他应收款-定金单位名称,贷,其他应收款-股东姓名。备用金明细收支表按分录登记即可。
相关问题讨论
同学你好,借,其他应收款-定金单位名称,贷,其他应收款-股东姓名。备用金明细收支表按分录登记即可。
2024-07-31 19:50:57
企业在筹建期间内发生的开办费(包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产成本的借款费用等)发生时 借:管理费用--开办费 贷:银行存款或库存现金
2020-06-20 17:21:39
你好
借管理费用开办费
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费
贷银行存款
2024-09-18 20:05:02
您好,内账,借:管理费用-工资等科目,贷:现金或者银行存款。外账,借:应付职工薪酬-工资津贴,贷:现金或者银行存款。计提工资,借:长期待摊费用-开办费,贷:应付职工薪酬-工资津贴
2016-12-23 19:19:03
同学你好
这个是不是正负抵消了呢
2022-02-25 10:24:35
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小聪 追问
2024-07-31 19:52
王雁鸣老师 解答
2024-07-31 20:08