老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

物业公司一般纳税人,有一个小区移交给政府下属单位了,所有这个小区的固定资产也给这个单位了,没有合同,只有公正书,这部分固定资产该下账
答: 您好,这个的话,等于说是无偿划拨的吗
物业公司是一般纳税人,从房产公司购入不动产,再出售,按照年数总和法计提的固定资产销售出去了一部分,剩余的应该怎么计提
答: 销售出去了,不需要计提折旧了啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们是物业公司,一般纳税人,我公司将一个小区交出去了,小区里的固定资产办公用品等都没有带走,移交方式是一刀切,我们没有向对方公司收钱,这些固定资产应该怎么下账
答: 你好,那走视同销售的, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借销售费用, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。


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2024-07-31 10:58
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2024-07-31 10:59
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2024-07-31 11:07
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2024-07-31 17:36