我上个月在税局代开专用发票,开了一张上年发票的红字发票20000+,再开了一张正数发票10000+,上月没有其他票,那么我这个月要怎样申报印花税,是负数填写,还是不填,我司是季度申报增值税,月申报印花税的
sj
于2018-05-09 17:19 发布 868次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,印花税按0申报
2018-05-09 17:20:04

您好,这个的话,你是申报不过去的这种情况
2024-01-03 22:00:02

你好,需要把专用发票,普通发票收入一起合计申报的
2018-01-13 13:41:11

:专票已经实际扣款了,但是后期申报我又不知道怎么填写了。
2017-07-03 15:54:23

你好,附加税按0申报
2017-07-04 09:48:25
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