送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-05-09 16:17

按发票金额 
借:应收账款  
        贷:主营业务收入 
                应交税费-应交增值税-销项税额

平淡的金鱼 追问

2018-05-09 16:34

我们是差额征税,发工资怎么写分录

蒋老师 解答

2018-05-09 16:40

你们是按差额开票还是全额开票的,比如收到100,支出工资社保等50,是按50还是100

平淡的金鱼 追问

2018-05-09 16:45

全额开票100元,

蒋老师 解答

2018-05-09 16:47

"(1)收到的款会计处理 
借:银行存款  
贷:主营业务收入  
应交税费——未交增值税 
(2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 
借:应交税费——未交增值税 
主营业务成本  
贷:银行存款  
可以这样操作"

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相关问题讨论
按发票金额 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2018-05-09 16:17:13
您好,分录,借:银行存款或者现金等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2017-06-19 21:58:06
开出发票按你正常的分录处理,正常计提税金,然后月末差额和正常计提有差额,再调整
2019-05-02 11:23:09
你好 借:主营业务成本 应交税金-增值税(销项抵减) 贷:应付职工薪酬
2019-05-14 12:44:15
小规模公司按3%征收,结转成本的时候:借:主营业务成本 贷:劳务成本
2018-01-08 19:29:38
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