我公司是做劳务派遣行业的,差额征税,开出去发票分录怎么写??
平淡的金鱼
于2018-05-09 16:13 发布 1161次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-05-09 16:17
按发票金额
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
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按发票金额
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2018-05-09 16:17:13

您好,分录,借:银行存款或者现金等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2017-06-19 21:58:06

开出发票按你正常的分录处理,正常计提税金,然后月末差额和正常计提有差额,再调整
2019-05-02 11:23:09

你好
借:主营业务成本
应交税金-增值税(销项抵减)
贷:应付职工薪酬
2019-05-14 12:44:15

小规模公司按3%征收,结转成本的时候:借:主营业务成本 贷:劳务成本
2018-01-08 19:29:38
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