23年12月收到租金1-6月费用做了借管理费用,待抵扣 贷银行存款,实际上费用为24年的租金,当时做费用了,那么凭证怎么修改为预付账款
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于2024-07-26 10:55 发布 251次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-07-26 10:55
你好!借预付账款,贷以前年度损益调整
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可以的,可以这么做的。
2024-12-04 16:04:51

你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
2024-04-19 10:07:31

对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
2023-06-03 08:40:06

可以的,可以这样账务处理的额
2022-12-01 15:12:09
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