送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-26 10:55

你好!借预付账款,贷以前年度损益调整

追问

2024-07-26 10:59

那么金额是待抵扣费用

追问

2024-07-26 11:00

那么金额为  待抵扣金额嘛?

宋生老师 解答

2024-07-26 11:01

你好!是待认证进项税额

追问

2024-07-26 11:09

是这样嘛0000

宋生老师 解答

2024-07-26 11:19

你好!是的,分录就是这样

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2024-12-04 16:04:51
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好看这笔分录应该是以前就先付货款了。
2024-01-17 10:10:33
可以的,可以这么做的。
2022-08-31 09:58:39
 你好;      你调整下即可 ; 比如 借预付账款 借管理费用负数    
2022-05-18 16:18:00
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