我公司一般纳税人,开具一笔4681228.77元的红酒发 问
如果没有进项抵扣,4681228.77÷1.13×13%增值税 附加税4681228.77÷1.13×13%*12%小型微利企业减半 企业所得税,4681228.77÷1.13-附加税)*25%,小型微利企业25%改成5% 答
亚马逊很多账都没做,那怎么看现在做账和之前店铺 问
同学,你好 你是要看账上的余额吗?? 看科目余额表 答
老师,个体户,税务发的这个信息,请尽快完成下面工作( 问
你好,这个你登录电子税务局,应该就有第二个业务的信息,你查看签收就好了 第一个,要去申报印花税。 答
【例题·多选题】根据现行消费税政策,下列业务应 问
你好,同学问的是E选项吗,这里要考虑游艇消费税征税环节(出厂销售环节、进口环节、委托加工环节)。进口后加价销售不属于消费税征税环节。 答
您好老师 我企业是一般纳税人公司车卖出去了.前 问
现在卖出去报税可减按2% 答

您好 我咨询个问题哈:销售方开具了跨年红冲发票,通过“以前年度损益调整”科目调整,那当月收入科目金额和纳税申报表收入金额不一致,有没有影响?
答: 没关系 这个属于正常的差异 即使被问询 也是有合理的解释的
请问上年度销售发票冲红,走调整以前年度损益调整,导致账面收入和纳税申报表收入不一致,怎么办?
答: 你好,同学。 这个不一样是正常的,你交的税一致就可以了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
汇算清缴,企业所得税年度纳税申报表(A类)是自动生成的,帮我看一下32和33行次,这里面的数字一正一负是不是跟我做错了账有关系,本来之前年度有亏损,本来是不缴税的,我结果预缴了699.88元的所得税,后来本来想去退的,但听老会计说,怕查账,我就胆怯了没去退,就用“以前年度损益调整”处理了这个错缴的699.88元,我想问的是,这个699.88在32-33行次的表示是正确的吗?2017年是盈利的
答: 多交的那个699.88直接按照你这样填写就行,你这样写是对的

