所得税汇算清缴中工资薪金支出的账载金额和税收金额的填报 例如,我们这里的计提工资10000,实发7000,其他应交个人保险公积金3000(公司本月已经代个人支付过)。那在所得税清缴中账载金额和税收金额我们应该各填什么呢?谢谢
双头大剪刀
于2018-05-08 17:11 发布 1046次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-05-08 17:13
你好!如果符合税法规定,无调整项账载金额和税收金额填写计提工资10000
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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28

你好,这种情况不要确认递延所得税资产,只要修改财务报表就行
2020-05-27 10:34:35

您好,这个是暂时性差异,可以确认递延所得税资产。分录是借递延所得税资产,借所得税费用(红字)。这个分录不影响企业所得税汇算清缴,所以何时做都可以。
2020-05-27 12:00:13

你好,嗯额,如果是个体的话,是的呢
2019-05-23 15:21:45

你好!如果符合税法规定,无调整项账载金额和税收金额填写计提工资10000
2018-05-08 17:13:15
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