送心意

家权老师

职称税务师

2024-07-19 15:54

那个应该是24年的费用,不能计入23年的,所以要做纳税调增

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相关问题讨论
您好 汇算清缴后调增1000 还是亏损9000么?
2019-01-18 14:34:42
您好!借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2020-06-02 16:34:04
如果是公司正常的其他应收款,是不用调整到营业外收入的
2018-12-17 10:44:03
你好,一般是福利费,招待费,广告宣传费,固定资产折旧。应付职工薪酬,不管是否有金额发生或者是否有税快差异,这几张表是必填的。
2020-05-29 16:11:57
是的,也是通过这个科目的。
2021-07-07 11:39:31
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