送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-07-14 11:57

您好
缴纳了城建税 房产税 土地使用税没有计提 就会应交税费是负数

吴佳莹-吴舒娅 追问

2024-07-14 12:06

没有缴纳这些,我现在要找出怎样把正数变成负数,因为有留抵税

bamboo老师 解答

2024-07-14 12:46

那您把科目余额表截图上传我看看

吴佳莹-吴舒娅 追问

2024-07-14 13:25

2024年的余额表,关于一般纳税人有库存的结转增值税,不太懂,有留抵税额。

bamboo老师 解答

2024-07-14 13:26

应交税费要看明细科目余额哈 截图应交税费明细科目余额

吴佳莹-吴舒娅 追问

2024-07-14 13:32

老师,这样的明细能看清楚吗?

bamboo老师 解答

2024-07-14 13:47

您这个是明细账 
要明细科目的余额表
比如应交税费-城建税  
应交税费-附加税 
这些明细科目的余额

吴佳莹-吴舒娅 追问

2024-07-14 14:54

老师,只能上传三张图片

bamboo老师 解答

2024-07-14 14:58

同学 您这还是明细账

我要科目余额表 就是您第一次上传的那张表  只是不是一级科目 是明细科目 

吴佳莹-吴舒娅 追问

2024-07-14 15:02

老师,辛苦了,我重新发

bamboo老师 解答

2024-07-14 15:08

您应交税费科目是-14185.28
没错啊 是体现了留抵才是负数

上传图片  
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证 只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同学你好 是进项就记在借方的
2022-02-26 00:49:18
应交税金=销项-进项
2022-03-16 19:09:02
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