老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答
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没有购销合同按照销售开出发票金额交印花税计税依据是含税还是不含税?我们这计算印花税是(进项×0.7)+(销项×0.2)×万分之三,这个进项和销项是含增值税还是不含增值税?
老师,我是一般纳税人,这个月填写申报印花税时提示:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数不符,这是什么情况?该怎么处理?
1:房屋租赁费的印花税计税金额,是增值税发票的金额还是价税合计。2:公司购销印花税是按80%核定的,租赁费也按80%算计税金额吗?
老师,我想咨询下单位的零售业务没有合同是不是要按开票收入金额缴纳购销印花税,是按照扣除增值税销项税费的金额计算印花税还是按照价税合计金额计算缴纳印花税
老师,请问一下刚申报印花税,提交申报的时候提示这个:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确? 应该从哪了查看一下?









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