对方开来的发票,我方已经认证了 现在要红冲,我们填了红字信息表了 对方发票还没开过来 账务应如何处理?

Luck Fairy
于2018-05-07 11:26 发布 2227次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-07 11:27
你好,没有取得红字发票暂时 不需要做购进负数分录的
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嗯呢,可以不理会的,那个只是个提示
2022-04-22 09:46:06
您好!操作上是没有问题的。你可以试试。
2020-06-19 17:03:24
收到的这个红字发票不需要认证的。
2022-04-10 11:05:13
如果单位收到已认证的发票被红冲,账务处理如下:
一、收到红字发票时
做与原来蓝字发票入账时相反的会计分录:
假设原来购入原材料,会计分录为:
借:原材料
应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
现在收到红字发票,冲账分录为:
借:应付账款
贷:原材料
应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)
二、申报增值税时
在增值税纳税申报表附列资料(二)中,将红字发票对应的进项税额做转出处理
2024-10-28 12:53:12
你好你那个数字1 点下可以进去看到详细的
2022-02-16 11:06:27
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