对方供应商作废了发票,但是我查到了之前会计做了 借:库存商品,应交进项349.51,贷方银行存款,我怎么调整这边分录啊 调整:借方:库存商品负数,应交进项负349.51 就好了吗 ,怎么再做一笔进项转出的分录

颖颖和奕奕
于2024-07-10 15:16 发布 307次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-10 15:17
借库存商品负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出 就成了
相关问题讨论
你好 借主营成本
贷库存商品
2022-02-09 17:55:03
你好,是这样做分录
借;银行存款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-08-31 15:44:46
你好,暂估的贷方应该是应付账款――暂估这样的吧
2018-08-26 11:05:31
你好,录入完期初您就点试算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因导致的出现负数?
2017-08-25 08:02:16
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