送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-10 15:17

借库存商品负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出  就成了

颖颖和奕奕 追问

2024-07-10 15:18

那进项转出不是有笔349.51余额啦,不用计入什么成本费用哦

东老师 解答

2024-07-10 15:18

对,这个不用转到成本费用里面。

颖颖和奕奕 追问

2024-07-10 15:20

那进项转出不是一直有笔349.51余额啦

东老师 解答

2024-07-10 15:21

这个在你结转增值税的时候可以一起结转。

颖颖和奕奕 追问

2024-07-10 15:21

应交税费应交增值税进项税额转出  贷方负数吗

东老师 解答

2024-07-10 15:21

对,就是结转增值税的时候一起可以结转了,就没有余额了。

颖颖和奕奕 追问

2024-07-10 15:24

我看之前竟然还结转了成本,那到时候所得税我还得调增了  这个是去年的发票

东老师 解答

2024-07-10 15:25

这个发票都作废了,没有必要转到成本呀。

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相关问题讨论
你好 借主营成本 贷库存商品  
2022-02-09 17:55:03
你好,是这样做分录 借;银行存款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-08-31 15:44:46
你好,暂估的贷方应该是应付账款――暂估这样的吧
2018-08-26 11:05:31
你好,录入完期初您就点试算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因导致的出现负数?
2017-08-25 08:02:16
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