对方供应商作废了发票,但是我查到了之前会计做了 借:库存商品,应交进项349.51,贷方银行存款,我怎么调整这边分录啊 调整:借方:库存商品负数,应交进项负349.51 就好了吗 ,怎么再做一笔进项转出的分录

颖颖和奕奕
于2024-07-10 15:16 发布 384次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-10 15:17
借库存商品负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出 就成了
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你好 借主营成本
贷库存商品
2022-02-09 17:55:03
你好 借库存商品 贷银行存款。 销售:借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税‘ 借主营业务成本贷库存商品 ’
2021-07-15 09:30:24
您好
可以暂估库存商品入账 然后对应结转销售成本
2022-03-16 20:56:43
您好,这个是可以的,能这样做的,就是省略一个分录
2024-07-16 22:45:31
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