我12月30号开的转账支票给供货商,然后,去银行进账是下一年元月五号,这个怎么记账啊?
晓东
于2018-05-06 21:22 发布 646次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,可以做在下一年的账里。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-06 21:24:20

您好,在11.30号-12.9号之间入账
2019-09-24 17:00:31

你好,你需要在1月份做付款处理
借;应付账款 贷;银行存款
2018-01-23 08:53:16

借库存商品 进项贷银存预付
2019-01-04 11:33:05

你好,跨月错误是无法作废,需要开具负数发票冲销,然后开具正确发票
负数发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
正数发票
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-09-05 14:14:41
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