请问老师,我们单位有公务卡,员工自己垫付的费用,发票是1000元,由于公务卡有优惠,员工自己支付了990元,10元是银行给员工公务卡的优惠,这种怎么进行账务处理?

简单爱
于2024-07-08 09:58 发布 631次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-08 09:59
借,预付账款,贷,其他应付款990
借,其他应付款990贷,银行
相关问题讨论
借,预付账款,贷,其他应付款990
借,其他应付款990贷,银行
2024-07-08 09:59:23
你好,借固定资产贷银行存款。
2023-06-19 15:24:26
学员的情况是比较特殊的,一般的情况下,单位会为其本身的员工承担社保部分,而在这种情况下,员工只需转入自己的部分社保费,然后将法人卡转入公户进行扣社保支出,这样在账务处理上就会包括两部分:
1.员工只需要把自己部分的社保费支出,记入对应的费用科目;
2.法人卡转入公户扣社保,做出记账,科目是应付社保款科目。
例如,某单位有3名员工,每名员工要缴纳3000元/月社保费用,其中,费用有2000元由单位承担,1000元由员工自己缴纳。那么在账务上就要有如下两步:
1. 单位把6000元的社保费支出记入费用科目;
2. 员工各自转入1000元的社保费支出记入应付社保款科目。
2023-03-17 18:53:47
借:银行存款 贷:其他应付款
2023-05-22 14:47:39
你好!这个借应付职工薪酬 贷其他应付款
2024-04-03 10:46:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



简单爱 追问
2024-07-08 14:43
郭老师 解答
2024-07-08 14:45