老师 你好 我上月确定了未开票收入,缴纳了增值税及附加税,我本月开票了 冲减了上月的,导致增值税为0,那我上月缴纳的附加税有余额怎么办啊

香蕉板凳
于2024-07-05 15:55 发布 307次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-05 15:55
你好,借税金及附加
贷应交税费附加税你是上一个月没有计提,只做了支付是吧?
相关问题讨论
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值税减免了,那么附加税费就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票
附加税对方给的记营业外收入
2022-03-08 19:45:44
附加税按减去金税盘之后的交就可以
你填写11091.49
2019-07-03 12:04:34
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2024-07-05 16:10
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2024-07-05 16:13