老师公司的接的项目以前说的价格是不含税的,现在都要开票,开票后对方把增值税附加税补我们,开票产生的税费补我们,会录如何做

smile?
于2022-03-08 19:44 发布 1581次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-03-08 19:45
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票
附加税对方给的记营业外收入
相关问题讨论
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值税减免了,那么附加税费就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票
附加税对方给的记营业外收入
2022-03-08 19:45:44
在【我的信息】—【纳税人信息】中点击【税(费)种认定信息】,这里您可以查询到已有的税(费)种认定信息;
2023-06-26 15:27:24
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2022-03-08 19:53
玲老师 解答
2022-03-08 19:54