专项应付款 账务怎么处理 ? 在2023年6月份收到工作站专项资金1万元,2024年4月份 工作站的人员的出差车票1500元,餐费1200元,住宿费1050元。这些款项都由陪同人员小王垫付的。
刘忠珍
于2024-07-05 11:31 发布 283次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-05 11:32
借银行存款贷专项应付款。
相关问题讨论
借银行存款贷专项应付款。
2024-07-05 11:32:32
怎么付款?按票面的合计金额付款就是了。
借:管理费用--差旅费
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:库存现金等
2019-05-06 11:34:49
同学好,计入其他应付款
2019-01-03 15:35:18
你好,学员,没有付款的话,报销计入其他应付款的
2023-09-16 16:45:31
可以的,只要你的住宿费是在正规的酒店或者旅馆发生,并且他们能够为你开具增值税专用发票,那么这笔费用就可以作为进项税进行抵扣。
2023-07-24 12:21:03
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2024-07-05 11:32