送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-05 10:14

借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额
 借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产
最后把差额转到营业外收支

袖清风 追问

2024-07-05 10:23

卖了4万已经计提完折旧了

东老师 解答

2024-07-05 10:24

对呀,折旧完就按照上面处理就可以。

袖清风 追问

2024-07-05 10:33

老师能不能具体一点,我不会填数,麻烦把数填上,交了199的增值税

东老师 解答

2024-07-05 10:34

你把这些固定资产的原值是多少,金额是多少都得告诉我才行。

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借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
2024-07-05 10:14:57
1)收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。 (2)在加工过程中对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录: 借:生产成本, 贷:原材料―辅助材料, 应付职工薪酬等。 (3)加工完成后,交付给委托方时,做如下分录: ①确认加工劳务收入 借:银行存款或应收账款, 贷:主营业务收入/其他业务收入, 应交税费―应交增值税—销项税额。 ②结转加工过程中发生的成本: 借:主营业务成本/其他业务成本, 贷:生产成本。 ③将原来备查登记的受托加工物资注销。
2022-04-13 22:00:00
借固定资产清理17万, 累计折旧23万, 贷固定资产40万。
2022-03-11 15:59:08
你好,借 业务活动费 累计折旧 贷 固定资产
2022-07-18 16:24:34
你好,账上这么大的金额,不能一次性做费用,只能做固定资产。
2022-01-09 14:42:50
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